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"关键词=内部控制"
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金融生态环境、内部控制审计与债务融资成本获取全文在线阅读
1
出  处:《财会月刊》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第2期110-116,共7页
作  者:弓慧婷 杨毅
基金项目:国家自然科学基金项目“会计信息质量在信贷资源配置中的识别意愿、识别技术以及经济后果研究”(项目编号:71462004);广西高校人文社会科学重点研究基地基金资助。
摘  要:以2013~2017年深圳证券交易所692家中小板上市公司为研究对象,在探究金融生态环境、内部控制审计与债务融资成本关系的基础上,进一步研究在不同产权性质下,金融生态环境与内部控制审计对债务融资成本的影响。实证结果表明:...
关 键 词:债务融资成本 金融生态环境 内部控制审计 中小企业 
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机构投资者调研与上市公司内部控制有效性获取全文在线阅读
2
出  处:《中南财经政法大学学报》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期13-25,158共14页
作  者:杨侠 马忠
基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金项目“国企集团股权多元化、融资结构与公司治理有效性研究”(2018YJS059)。
摘  要:本文以2013~2017年深圳证券交易所的A股上市公司为样本,探讨了机构投资者调研对上市公司内部控制有效性的影响,研究发现:机构投资者调研能够显著提升上市公司内部控制的有效性;在制造业公司和信息环境较差的公司中,机构投资...
关 键 词:机构投资者调研 内部控制有效性 制造业公司 信息环境 
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员工权益保护、产权性质与内部控制质量——基于中国A股上市公司的经验证据获取全文在线阅读
3
出  处:《攀枝花学院学报:综合版》 2020年第1期58-64,共7页
作  者:冉奕璐 刘银成
摘  要:近年来,我国正在大力推进企业社会责任的履行和披露及企业内部控制的建立和健全。文章以我国沪深两市A股上市公司2010-2017年的数据为样本,采用规范研究和实证研究相结合的方法,研究员工权益保护对企业内部控制质量的影响,并...
关 键 词:员工权益保护 内部控制质量 产权性质 企业社会责任 人力资源 
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内部控制缺陷及整改对股价崩盘风险的影响获取全文在线阅读
4
出  处:《中南财经政法大学学报》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期37-45,共9页
作  者:宫义飞
基金项目:重庆市社会科学培育项目“重庆自贸区框架下内陆国际物流中心发展模式与路径研究”(2016PY42);中央高校基本科研业务费专项资金项目“以环境领跑者为导向的农业龙头企业绿色内部控制实现路径研究”(SWU1909314);国家留学基金委面上项目“社会责任内部控制研究”(201806995033).特别感谢吴黔美研究生的前期协作,但文责自负.
摘  要:本文以2013~2017年我国沪深两市的A股上市公司为研究样本,分析公司内部控制缺陷及整改情况与股价崩盘之间的关系,实证结果表明:上市公司存在内部控制缺陷会加剧其股价崩盘风险,并且内部控制缺陷越严重,股价崩盘风险越高;上...
关 键 词:内部控制 内部控制缺陷整改 经营业绩 信息透明度 股价崩盘风险 
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内部控制缺陷加剧了并购商誉减值问题吗——基于产权、市场化程度和机构投资者调节作用的研究获取全文在线阅读
5
出  处:《财会月刊》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第2期75-82,共8页
作  者:何红渠 李冰洁
摘  要:在国家产业政策的推动下,国内并购重组活动持续升温,催生了巨额的商誉。为了探究我国上市公司的并购决策屡屡招致大额商誉减值的原因,以2007~2017年A股非金融类上市公司为样本,实证研究发现,内部控制缺陷加剧了并购决策的后...
关 键 词:内部控制缺陷 并购重组 商誉减值风险 产权性质 机构投资者 
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高质量的内部控制能否减少监管问询?--来自交易所年报问询函的证据获取全文在线阅读
6
出  处:《中南大学学报:社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期22-31,共10页
作  者:余明桂 卞诗卉
基金项目:国家自然科学基金“高管个人事项申报、政治风险与国有企业创新投资研究”(71872137);国家自然科学基金项目“业绩考核制度与企业创新:基于央企高管业绩考核制度修订的理论与实证研究”(71672134)。
摘  要:近年来沪深交易所的年报问询函逐年增加,引起了投资者与媒体的广泛关注。基于2015-2017年沪深交易所的年报问询数据,检验了内部控制质量对年报问询函接收概率的影响,研究结果发现,内部控制质量越高,公司收到年报问询函的概率...
关 键 词:年报问询函 内部控制 信息披露质量 
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关于如何加强国有企业内部控制的思考获取全文在线阅读
7
出  处:《中国市场》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第3期83-84,共2页
作  者:杨小恬
摘  要:国有企业要想切实解决内部控制自身存在的问题,在现有基础上做大做强,实现结构性转型,在目前激烈的市场竞争中走出国门,在国际市场上长盛不衰、具有强大的竞争力,在“一带一路”的发展过程中发挥重要作用,就需要“练好内功”,从建立...
关 键 词:国有企业 内部控制 治理结构 
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行政事业单位财务内部控制存在的问题及对策获取全文在线阅读
8
出  处:《中国集体经济》 2020年第2期111-112,共2页
作  者:朱小玲
摘  要:随着市场经济的快速发展,行政事业单位财务内部控制对于促进行政事业单位发展来说,有着十分重要的影响。文章通过分析行政事业单位财务内部控制制度的重要性,进一步阐述行政事业单位财务内部控制存在的问题,基于此,对产生的问题进行原...
关 键 词:行政事业单位 财务内部控制 问题 对策 
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新时期做好企业财务管理和内部控制的路径探究获取全文在线阅读
9
出  处:《中国市场》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第2期88-89,共2页
作  者:崔宏欣
摘  要:在这个互联网蓬勃发展的时代,把企业的财务管理和内部控制,健全为一个完善体系的问题刻不容缓。面对新时代的浪潮,企业的财务管理和内部控制体系只有顺应时代的发展,走符合现代市场经济体系的道路,才能使企业抓住时代机遇,建设得更加...
关 键 词:财务管理 内部控制 新时期 
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公立医院基建工程内部控制探析获取全文在线阅读
10
出  处:《中国集体经济》 2020年第2期56-57,共2页
作  者:杨曦
摘  要:公立医院如何通过内部控制制度实现基建工程从立项到工程决算全过程的合法合规、决策科学、节约资金和压缩内部舞弊空间、降低内部舞弊可能性,是医院管理者必须面对和思考的问题。文章简要阐述了公立医院基建工程在重要环节过程中几个内部...
关 键 词:公立医院基建 内部控制 应对措施 
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